? 根據(jù)《勝利油氣管道控股有限公司內(nèi)部審計管理辦法》、《2023年度內(nèi)部審計計劃》的要求,2023年6月8日-14日,經(jīng)營管理部按照內(nèi)審計劃安排組織相關(guān)人員對山東勝利鋼管有限公司進行了2023年上半年內(nèi)部審計。本次審計目的是檢查財務管理方面是否存在漏洞,各關(guān)鍵控制點在實際工作中是否得到有效執(zhí)行,風險管理及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)是否有效并可控;不斷完善內(nèi)部控制制度、降低經(jīng)營成本、提高工作效率,保證工作質(zhì)量,保證政策和制度得到有效的貫徹和執(zhí)行;及時堵塞漏洞,防止舞弊,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。審計小組成員獨立于被審計單位,審計時間充足,確保了內(nèi)部審計的獨立性和完整性。在領(lǐng)導的統(tǒng)籌安排和各單位的積極配合下,順利完成了此次內(nèi)部審計工作。對審計組提出的問題和建議,經(jīng)營管理部后續(xù)將繼續(xù)跟蹤驗證。